承秦公司召開專題會議深入學習《河北省內部審計規(guī)定》
發(fā)布時間:2023-12-08
作者: 張鑫
來源: 紀檢監(jiān)察室
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12月7日下午,承秦公司召開專題會議深入學習《河北省內部審計規(guī)定》,積極提升公司內部審計工作管理水平。公司紀委全體成員、紀檢監(jiān)察工作人員、專職審計人員參加會議。
會議集中學習了《河北省內部審計規(guī)定》,對規(guī)定中內部審計的機構建設、職責權限、實施程序、問題整改、指導監(jiān)督方面進行了重點研討和深入學習,并對公司內審工作進行了安排部署。
會議要求,一是認真貫徹執(zhí)行《河北省內部審計規(guī)定》各項要求,嚴格履行內部審計職責,規(guī)范內部審計行為,提高內部審計工作質效,確保規(guī)定內容學懂、用好。二是健全完善公司內審工作機制,結合公司實際修訂公司《內部審計管理辦法(修訂)》內容,進一步提高審計工作的規(guī)范性和專業(yè)性,做深做實做細內部審計工作。三是不斷強化審計成果運用,嚴格落實問題整改,做好審計整改“下半篇文章”,及時查找制度漏洞、健全制度體系、優(yōu)化完善業(yè)務流程,建立公司長效管理機制,充分發(fā)揮審計促規(guī)范、促管理、促改善的積極作用。
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