承秦公司組織參加內(nèi)部控制監(jiān)督評價進場會議
發(fā)布時間:2024-06-24
作者: 張鑫
來源: 紀檢監(jiān)察室
根據(jù)集團公司《關(guān)于印發(fā)2024年內(nèi)部審計和內(nèi)部控制監(jiān)督評價工作計劃的通知》(冀交投審[2024]116號)和高開集團《關(guān)于印發(fā)2024年度高速公路運營領(lǐng)域內(nèi)部審計和內(nèi)部控制監(jiān)督評價工作計劃的通知》(冀高開紀[2024]189號)要求,6月21日上午,承秦公司黨委委員、紀委書記,各部室、單位主要負責(zé)人及相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員參加內(nèi)部控制監(jiān)督評價進場會議。
會議首先由高開集團審計風(fēng)控部梁雨昂宣讀評價組人員名單、評價人員工作紀律和要求,然后由會計師事務(wù)所項目負責(zé)人宣讀審計工作方案的主要內(nèi)容和具體要求。
高開集團黨委副書記王新凱強調(diào):一是高度重視,充分認識本次審計工作的重要意義,內(nèi)部控制監(jiān)督評價能有效彌補制度漏洞和管控不足,被評價單位要積極配合評價組開展工作,加強溝通協(xié)調(diào),確保資料提供和現(xiàn)場訪談高效暢通。 二是嚴格內(nèi)控評價標(biāo)準(zhǔn),圍繞關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控體系合規(guī)建設(shè)、資金管理、合同管理、工程養(yǎng)護管理、財務(wù)預(yù)算等方面進行深入細致檢查,真實、準(zhǔn)確、客觀揭露存在的內(nèi)控缺陷和風(fēng)險隱患,并及時督導(dǎo)被評價公司落實整改,提出有效整改意見。三是充分發(fā)揮集約化管理優(yōu)勢,審計管理中心通過“以干代訓(xùn)”將審計管理中心成員與事務(wù)所協(xié)同開展監(jiān)督評價,有效提升審計人員專業(yè)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì),構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋的審計監(jiān)督體系。
最后公司黨委委員、紀委書記王修書表示承秦公司將積極配合、大力支持此次審計工作,密切聯(lián)系、及時準(zhǔn)確提供相關(guān)資料文件,助力審計工作高質(zhì)高效完成。同時以此次內(nèi)部控制監(jiān)督評價審計為契機,認真向?qū)徲嫿M的同志學(xué)習(xí)請教,充分聽取審計意見和建議,對此次審計發(fā)現(xiàn)的缺陷和問題,認真梳理、深入剖析,嚴格落實整改工作,把監(jiān)督評價成果轉(zhuǎn)化為公司永續(xù)發(fā)展的強勁動力,持續(xù)、全面提升公司內(nèi)控建設(shè)水平再上新臺階!
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